Orden de Compra. Nº
3447-976-SE24
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Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comuna de Alto Hospicio, DESDE ID 3447-36-LP23, Insumos - Mes Febrero/2024
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-976-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comuna de Alto Hospicio, DESDE ID 3447-36-LP23, Insumos - Mes Febrero/2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-36-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
845082
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique Ltda.
Razón Social
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T.
76.327.710-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad
100
Unidad
ITEM 1.52 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6
ITEM 1.52 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.300
$ 69.300
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 1.32 SUMINISTRO CAJA DE DISTRIBUCIÓN
ITEM 1.32 SUMINISTRO CAJA DE DISTRIBUCIÓN
$ 136.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.500
$ 136.500
46171610
Cámaras de seguridad
10
Unidad
ITEM 1.7 RECONFIGURACIÓN DE DVR
ITEM 1.7 RECONFIGURACIÓN DE DVR
$ 126.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260.000
$ 1.260.000
46171610
Cámaras de seguridad
10
Unidad
ITEM 1.13 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
ITEM 1.13 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
$ 189.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890.000
$ 1.890.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 1.42 SUMINISTRO RACK CCTV
ITEM 1.42 SUMINISTRO RACK CCTV
$ 294.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.000
$ 294.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 1.43 INSTALACIÓN RACK CCTV
ITEM 1.43 INSTALACIÓN RACK CCTV
$ 52.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ITEM 1.16 SUMINISTRO ANTENA
ITEM 1.16 SUMINISTRO ANTENA
$ 189.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378.000
$ 378.000
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ITEM 1.17 INSTALACIÓN ANTENA
ITEM 1.17 INSTALACIÓN ANTENA
$ 84.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ITEM 1.18 REUBICACIÓN DE ANTENA
ITEM 1.18 REUBICACIÓN DE ANTENA
$ 99.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.500
$ 199.500
Total Neto
$ 4.447.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 845.082
TOTAL OC
$ 5.292.882
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.