Orden de Compra. Nº3447-995-SE24 "MEMO N°1823 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA POR CONVENIO "PROMOCIÓN DE LA SALUD (ADDENDUM 2023)" PARA CESFAM DR. HÉCTOR REYNO G"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-995-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°1823 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA POR CONVENIO "PROMOCIÓN DE LA SALUD (ADDENDUM 2023)" PARA CESFAM DR. HÉCTOR REYNO G
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ver adjunto del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 291546,26
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY COLORESÍTEM 1.1398 SPRAY COLORES $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY COLORES METALIZADOS ÍTEM 1.1399 SPRAY COLORES METALIZADOS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadSPRAY NEGRO BRILLANTEÍTEM 1.1400 SPRAY NEGRO BRILLANTE $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
27111515
Taladro de mano o empuje2UnidadTALADRO ATOR B&D CD121K o SIMILARÍTEM 1.1406 TALADRO ATOR B&D CD121K o SIMILAR $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.714 $ 85.714
30161711
Alfombras para exterior15UnidadPASTO SINTÉTICO 25 MM (1 MT LARGO X 4 MT ANCHO)ÍTEM 1.1662 PASTO SINTÉTICO 25 MM (1 MT LARGO X 4 MT ANCHO) $ 69.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.740 $ 1.048.740
11121611
Tablero de partículas5UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 15 MMÍTEM 3.134 TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
11121611
Tablero de partículas6UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 18 MMÍTEM 3.135 TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.804 $ 216.804
Total Neto $ 1.534.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 291.546
TOTAL OC $ 1.826.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.