Orden de Compra. Nº3448-108-SE14 "MATERIAL DE ASEO INTERNADOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-108-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO INTERNADOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 61773,56
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1UnidadBIDON DE 5 LTS JABON LIQUIDO LIMS  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
24111503
Bolsas de plástico60PaqueteBOLSA BASURA SUPERIOR 70 X 90  $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.240 $ 54.240
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBOLSA DE BASURA SUPERIOR 80 X120   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.560 $ 107.560
52121602
Servilletas100PaqueteSERVILLETA ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24  $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
47131502
Paños de limpieza75PaquetePAÑO MULTIUSO VIRUTEX TRADICIONAL X 3 UNID  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.450 $ 72.450
12131706
Cerillas30PaqueteFOSFOROS COPIHUE 10 UNID  $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.340 $ 20.340
46181504
Guantes protectores36ParGUANTES LATEX AMARILLO TALLA M VIRUTEX  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
Total Neto $ 325.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.774
TOTAL OC $ 386.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.