Orden de Compra. Nº3448-140-SE11 "MATERIAL DE ASEO INTERNADO D-350"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-140-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO INTERNADO D-350
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 22112,39
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO TIPO SACO PRO C/OJAL REFORZADO 40X49  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
47131604
Escobas4UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDA 1 UD  $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.356 $ 5.356
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaLIMPIADOR POLVO KLENZO CLORO 500 GR.  $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.044 $ 2.044
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURA ROMMEL 50 X 70 X 10  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131813
Limpia Pantalla5UnidadLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO VIRGINIA 500 ML  $ 1.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.115 $ 7.115
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadVIRUTILLA FINA VIRUTEX Nº2 GRANDE X 1 UND  $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.260 $ 8.260
12141901
Cloro Cl40UnidadCLORO CLORINDA 1 LT  $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA ROMMEL SUP 70X90X10  $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.020 $ 5.020
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA ROMMEL SUP 80X110X10  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLIMPIADOR PUREX CREMA 730 GR.  $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.524 $ 7.524
14111704
Papel higiénico7UnidadPAPEL HIGIENICO FAVORITA.  $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.502 $ 12.502
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadDETERGENTE MARCA OMO X 400 GRS.  $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.672 $ 21.672
53131608
Jabones6UnidadJABON DE TOCADOR LUX 15 GR  $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648 $ 648
27112004
Palas5Unidad no definidaPALA BASURA NEGRA MANGO ROMMEL   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 116.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.112
TOTAL OC $ 138.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.