Orden de Compra. Nº3448-169-SE14 "COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA INT. MASC. D-35"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-169-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA INT. MASC. D-35
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3485-61-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 47142,9957
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA TEMUCO
Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES
R.U.T. 6.136.227-4
Sucursal LIBRERIA TEMUCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel2CajaCLIPS MEDIANOS.  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
53141501
Alfileres rectos2CajaALFILERES DE MURAL.  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
44122103
Corchetes4CajaCORCHETES TORRE 26/6.  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
44103103
Tóner10UnidadCATRICH IMPRESORA HP 21 , BLANCO Y NEGRO.  $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.760 $ 100.756
44103103
Tóner5UnidadCATRICH IMPRESORA HP 22 COLOR.  $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.985 $ 62.983
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE USA TAPE.  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.143
60121502
Rotuladores de base disolvente15UnidadPLUMONES PERMANETES, . 5 AZULES, 5 NEGROS, 5 ROJOS.  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
31201613
Adhesivo re-usable10UnidadPEGAMENTO EN BARRA STICK FIX 40 GRS.  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.017
44122103
Corchetes2UnidadCORCHETERA GRANDE.  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202
31201512
Cinta Transparente15UnidadSCOCH CHICO.  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945 $ 945
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR.  $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
14111506
Papel para impresora del ordenador8UnidadRESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO.  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.471
14111506
Papel para impresora del ordenador13UnidadRESMA PAPEL TAMAÑO CARTA.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.945 $ 22.941
41111604
Reglas3UnidadREGLA GRANDE DE 50 CMS.  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.160
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTICAS TRANSPARENTES.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS GRANDES.  $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadTACOS AMARILLOS.  $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086 $ 1.084
44121612
Cuchillos cartoneros8UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDE  $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.264 $ 3.260
31201603
Gomas10UnidadGOMA  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.303
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPICES PASTA AZUL.  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.185
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPICES PASTA ROJO.  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.092
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPICES PASTA NEGRO.  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.185
44121706
Lápices de madera25UnidadLAPICES GRAFITO.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
Total Neto $ 248.121
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.143
TOTAL OC $ 295.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.