Orden de Compra. Nº
3448-17-SE12
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UTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3448-17-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-02-2012
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departemento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
A. PRAT 65
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
152074,89078
Dirección de Envío de la Factura
A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social
ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T.
11.392.730-5
Sucursal
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
30
Bidón
CLORO PRO CONCENTRADO 5LTR
$ 3.713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.390
$ 111.378
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Bidón
LIMPIAVIDRIOS BIO-GLASS 5 LTR
$ 5.102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.306
$ 15.305
47131801
Limpiadores de suelos
12
Balde
CERA PLASTICA VIRGINIA LIQUIDA ROJA 20 LTR
$ 23.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.156
$ 282.150
47131615
Escobillones
60
Unidad
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA
$ 1.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.340
$ 80.370
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO NARANJO ASEO 40X45
$ 304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.120
$ 9.120
47131811
Productos de lavandería
150
Unidad
DETERGENTE OMO 400 GR
$ 821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.150
$ 123.120
47131618
Mopas húmedas
70
Unidad
TRAPERO TIPO SACO PRO C/OJAL REFORZADO
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.510
$ 76.475
12161902
Detergentes surfactantes
60
Unidad
LIMPIADOR POLVO 460 GR VIRGINIA
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.220
$ 23.199
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA DE BASURA PRO 70X90 X 10 UNDS
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.150
$ 25.128
46181504
Guantes protectores
60
Par
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA L VIRUTEX
$ 903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.180
$ 54.150
Total Neto
$ 800.394
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.075
TOTAL OC
$ 952.469
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.