Orden de Compra. Nº3448-17-SE12 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-17-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2012
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 152074,89078
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl30BidónCLORO PRO CONCENTRADO 5LTR  $ 3.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.390 $ 111.378
47131824
Productos de limpieza de ventanas3BidónLIMPIAVIDRIOS BIO-GLASS 5 LTR  $ 5.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.306 $ 15.305
47131801
Limpiadores de suelos12BaldeCERA PLASTICA VIRGINIA LIQUIDA ROJA 20 LTR  $ 23.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.156 $ 282.150
47131615
Escobillones60UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDA  $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.340 $ 80.370
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO NARANJO ASEO 40X45  $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
47131811
Productos de lavandería150UnidadDETERGENTE OMO 400 GR  $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.150 $ 123.120
47131618
Mopas húmedas70UnidadTRAPERO TIPO SACO PRO C/OJAL REFORZADO  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.510 $ 76.475
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadLIMPIADOR POLVO 460 GR VIRGINIA  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.220 $ 23.199
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA PRO 70X90 X 10 UNDS  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.150 $ 25.128
46181504
Guantes protectores60ParGUANTES LATEX AMARILLO TALLA L VIRUTEX  $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.180 $ 54.150
Total Neto $ 800.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.075
TOTAL OC $ 952.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.