Orden de Compra. Nº3448-20-SE12 "MAT.ASEO JUAN XIII"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-20-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2012
Nombre de la Orden de Compra MAT.ASEO JUAN XIII
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 49524,45
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl6BidónCLORO PRO CONCENTRADO 5LTR  $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.448 $ 23.448
47121605
Limpiadores de suelo5BaldeCERA PLASTICA VIRGINIA ROJA 20 LTR  $ 24.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750
47121605
Limpiadores de suelo1BaldeCERA CREMA VIRGINIA ROJA 20 LTR  $ 45.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.321 $ 45.321
47131805
Limpiadores de uso general16UnidadLIMPIADOR POLVO 460 GRS VIRGINIA  $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.512 $ 6.512
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDA   $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.920 $ 16.920
47131602
Paños de limpieza absorbente12UnidadTRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL   $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440
12161902
Detergentes surfactantes16UnidadDECTERGENTE OMO 400 GRS  $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.824 $ 13.824
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑO NARANJO ASEO 40X45  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
46181504
Guantes protectores8ParGUANTES LATEX AMARILLO VIRUTEX TALLA S Y L   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 260.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.524
TOTAL OC $ 310.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.