Orden de Compra. Nº3448-221-SE11 "UTILES DE ASEO G-370"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-221-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2011
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO G-370
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 6406,42
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑO ABSORVENTE SPONGI X 3 UND  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47131604
Escobas3UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDA 1 UND.  $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.017 $ 4.017
47131813
Limpia Pantalla2UnidadLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO VIRGINIA 500 ML  $ 1.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.846 $ 2.846
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadLUSTRA MUEBLES VIRGINIA 250 CC  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730
47121812
Raspadores de limpieza4UnidadVIRUTILLA FINA MANLAC Nº 2 GRANDE X 1 UND  $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.304 $ 3.304
47121806
Escurridor de trapero2UnidadTRAPEROS PISO SACO PROASAL C/OJAL REFORZADO 40 X 40  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
47131611
Palas para basura1UnidadPALA BASURA NEGRA/MANGO ROMMEL X 1 UND.  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR PUREX CREMA 730 GR.  $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
76111501
Servicios de limpieza de edificios1kilogramoCERA CREMA BIO-CREMA 5 LTS.  $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.277 $ 8.277
Total Neto $ 33.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.406
TOTAL OC $ 40.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.