Orden de Compra. Nº
3448-221-SE11
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UTILES DE ASEO G-370
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3448-221-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO G-370
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departemento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
A. PRAT 65
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
6406,42
Dirección de Envío de la Factura
A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social
ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T.
11.392.730-5
Sucursal
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑO ABSORVENTE SPONGI X 3 UND
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
47131604
Escobas
3
Unidad
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA 1 UND.
$ 1.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.017
$ 4.017
47131813
Limpia Pantalla
2
Unidad
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO VIRGINIA 500 ML
$ 1.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.846
$ 2.846
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 250 CC
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 730
$ 730
47121812
Raspadores de limpieza
4
Unidad
VIRUTILLA FINA MANLAC Nº 2 GRANDE X 1 UND
$ 826,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.304
$ 3.304
47121806
Escurridor de trapero
2
Unidad
TRAPEROS PISO SACO PROASAL C/OJAL REFORZADO 40 X 40
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
47131611
Palas para basura
1
Unidad
PALA BASURA NEGRA/MANGO ROMMEL X 1 UND.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LIMPIADOR PUREX CREMA 730 GR.
$ 1.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.270
$ 6.270
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
kilogramo
CERA CREMA BIO-CREMA 5 LTS.
$ 8.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.277
$ 8.277
Total Neto
$ 33.718
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.406
TOTAL OC
$ 40.124
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.