Orden de Compra. Nº3448-236-SE13 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-392 LIFKO MANZANAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-236-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-392 LIFKO MANZANAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 27431,25
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1BaldeCERA CREMA VIRGINIA ROJA DE 20 LTS  $ 49.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.910 $ 49.910
47131618
Mopas húmedas6UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL VIRUTEX  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO CLORINDA DE 1 LTS  $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.590 $ 6.590
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLON ESPECIAL DOÑA CLORINDA  $ 1.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.475 $ 5.475
47131611
Palas para basura2UnidadPALA BASURA NEGRA MANGO ROMMEL  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
53131627
Limpiador de mano3UnidadLIMPIADOR CIF CREMA 375 grs  $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.706 $ 2.706
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO NARANJO ASEO 40 X45  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
53131502
Pasta de dientes13UnidadPASTA DENTAL 50 GRS NIÑOS PEPSODENT  $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.035 $ 9.035
53131635
Hisopo3UnidadHISOPO CON RECEPTACULO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadBASURERO C/ TAPA BAIBEN CHICO  $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.643 $ 2.643
47131801
Limpiadores de suelos6UnidadVIRUTILLA FINA MANLAC MEDIAN Nº 2  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
47131801
Limpiadores de suelos6UnidadVIRUTILLA GRUESA MANLAC Nº 4 GRANDE  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadDETERGNETE OMO DE 1 KG  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadPOETT LIMPIADOR AROMATIZADO LAVANDA 900 CC   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
53131503
Cepillos de dientes13UnidadCEPILLO DIENTES NIÑOS DENTO  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO SIMOND DE 1 LTS  $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.893 $ 4.893
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadSOPAPO  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
14111520
Papel secante2PaqueteTOALLA NOVA DOBLE HOJA ELITE 24 MTS X 3 UNID  $ 1.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.684 $ 3.684
14111704
Papel higiénico5PaquetePAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MTS X 4 UNID. C/U  $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
47121701
Bolsas de basura4PaqueteBOLSAS DE BASURA PRO 50 X70 X 10 UNID  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 144.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.431
TOTAL OC $ 171.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.