Orden de Compra. Nº3448-290-SE14 "PINTURAS MANTENCION ESC. G-386 CHINOFCUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-290-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2014
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS MANTENCION ESC. G-386 CHINOFCUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3485-41-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 57509,319985
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frindt y Cia. Ltda.
Razón Social FRINDT S.A.
R.U.T. 81.151.900-6
Sucursal Frindt y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3GalónPINTURA CERE OLEO HAB CAFE MORO GALON  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.336
31201515
Cintas de papel4UnidadCINTA MASKING BLANCA 3M 24 MM X 40MM  $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128 $ 3.126
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4UnidadDILUYENTE SINTETICO FRIND 1 LTS  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
86131502
Pintura2UnidadPINTURA SO BASE BLANCA ESM AGUA PAJ TINETA  $ 56.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.606 $ 112.605
86131502
Pintura2UnidadPINTURA SO BASE INTER ESM AGUA PAJ BAL  $ 56.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.606 $ 112.605
30161508
Rodillo de papel pintado6UnidadRODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CM P/PINT  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158 $ 19.160
23231302
Rodillo de fijación6UnidadRODILLO ESPONJA LIZCAL 18 CM P/ PINT  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA ESTAMPA 2"  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ESTAMPA 4"  $ 1.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478 $ 2.479
Total Neto $ 302.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.509
TOTAL OC $ 360.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.