Orden de Compra. Nº3448-308-SE13 "MATERIAL OFICINA ESC. D-350 A. GOROSTIAGA O."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-308-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA ESC. D-350 A. GOROSTIAGA O.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3485-61-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 46600,28046
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA TEMUCO
Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES
R.U.T. 6.136.227-4
Sucursal LIBRERIA TEMUCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131802
Palos de ritmo300BolsaSET DE PALOS DE HELADOS X 50 PROARTE COLOR  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.941
11101501
Mica6CajaMICA CARTA NATURAL LISA DIAZOL  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.244 $ 35.244
44122001
Archivadores de fichas5CajaACCO CLIPS SELLOFICE PLASTICO X 50 UNID  $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710 $ 2.710
44121707
Lápices de colores60UnidadLAÌZ SCRIPTO 12 COLORES ARTEL  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.950
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadTACO ADHESIVO 76X76 COL7 SURTIDO SELLO  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.874
14111610
Cartulina100UnidadPLIEGO CARTULINA METALICA 77X55 ARTEL DIDERENTES COLORES (20 AMARILLOS/20AZUL/20ROJAS/20 VERDES Y 20 PLATEADAS)  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.471
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadSCOTCH 12X45 MTS NACIONAL SELLOCINTA  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.353
44121619
Sacapuntas300UnidadSACAPUNTAS METALICO SATELITE MAPED ARTEL  $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.765
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30UnidadSILICONA LIQUIDA FULTON 100 ML  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
11141604
Papel usado10PliegoPAPEL CHOCLO DIFERENTES COLORES  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
14121501
Cartón blanqueado140PliegoPLIEGOS DE CARTON DUPLEX COLORES SURTIDOS ( ROJO, VERDE, AMARILLO, BLANCO, ROSADO, CELESTE Y AZUL 20 ED c/u)  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.765
Total Neto $ 245.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.600
TOTAL OC $ 291.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.