Orden de Compra. Nº
3448-308-SE14
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA TAIÑ RUKA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3448-308-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA TAIÑ RUKA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departemento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
A. PRAT 65
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
23904,85
Dirección de Envío de la Factura
A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social
ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T.
11.392.730-5
Sucursal
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LIMPIADOR POETT AROMATIZADO LAVANDA DE 4 LTS.
$ 3.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.120
$ 19.120
53131627
Limpiador de mano
5
Unidad
PASTILLAS P/ BAÑO PATO PURIFIC 48 GRS
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
42281702
Tazas de desinfectante para dejar en remojo
7
Unidad
DESINFECTANTE LYSOFORM SPRAY ORIGINAL DE 360 CC
$ 1.952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.664
$ 13.664
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA DE 900 ML
$ 1.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.930
$ 18.930
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
6
Unidad
BASURERO C/TAPA VAIVEN 12 LTS
$ 2.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.906
$ 12.906
47121802
Removedores
10
Unidad
CERA LIQUIDA VIRGINIA AOTOBRILLO INC 900 ML
$ 1.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.230
$ 14.230
47121806
Escurridor de trapero
10
Unidad
TRAPERO ALGODON VIRUTEX DOBLE C/ OJAL
$ 1.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.520
$ 14.520
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON DOYPACK BALLERINA DE 1 LTS
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
24111503
Bolsas de plástico
15
Paquete
BOLSA DE BASURA PRO 70 X 90 X 10 UNID
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.935
$ 7.935
24111503
Bolsas de plástico
15
Paquete
BOLSA DE BASURA PRO 50 X 70 X 10 UNID
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
Total Neto
$ 125.815
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.905
TOTAL OC
$ 149.720
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.