Orden de Compra. Nº3448-359-SE14 "MATERIALES ENSEÑANZA ESCUELA F-412 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-359-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ENSEÑANZA ESCUELA F-412
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3485-61-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 31338,821255
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA TEMUCO
Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES
R.U.T. 6.136.227-4
Sucursal LIBRERIA TEMUCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30UnidadSILICONA EN BARRA 30 CM DELGADA  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.639
31201603
Gomas7BolsaGOMA EVA 20 X 30 GLITERR X 6 PRONOBEL  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588 $ 7.588
14121503
Cartulina24SobreCARPETA MICROCORRUGADO PROARTE  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544 $ 17.546
14111511
Papel de escribir24SobreCARPETA PAPEL ENTRETENIDO PROARTE  $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.025
42141502
Palitos con casquillo de fibra12PaquetePALOS DE HELADOS DE COLOR X 50 PROARTE  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.218
14111610
Cartulina24SobreSOBRES DE CARTULINA DE COLOR FULTON 14 HJS  $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.392 $ 10.387
14111523
Papel diamante24SobreCARPETAS PAPEL LUSTRE TORRE  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.689
31201603
Gomas24SobreCARPETA GOMA EVA FULTON  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.109
14111523
Papel diamante24SobreCARPETA GLITTER TORRE 10 HJS  $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.128 $ 28.134
60105704
Barras de pegamento libres de ácido24UnidadPEGAMENTO STICK FIX ARTEL 35 GRS  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.288 $ 9.277
31201610
Colas4UnidadCOLA FRIA MADERA 225 GRS  $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.076 $ 3.076
44121707
Lápices de colores36CajaLAPICES 12 COLORES LARGO GREENCASTLE  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.756 $ 18.756
60121501
Rotuladores de base acuosa12UnidadPLUMONES PERMANENTES ARTEL 50 P/REDONDA COLOR NEGRO/ AZUL 6 DE C/U  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.420
60121501
Rotuladores de base acuosa12UnidadLUMONES PERMANENTES ARTEL 50 P/REDONDA COLOR VERDE/ ROJO/ 6 DE C/U  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.420
44121804
Borradores5UnidadBORRADOR PIZARRA MADERA PROARTE 8122  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595 $ 1.597
42141502
Palitos con casquillo de fibra12PaquetePALOS HELADOS X 50 NATURAL PROARTE  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668 $ 1.664
14111610
Cartulina24SobreCARPETAS CARTULINA METALICA FULTON  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.936 $ 15.933
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadPISTOLA SILICONA ARTEL CHICA VERDE  $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.462 $ 3.462
Total Neto $ 164.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.339
TOTAL OC $ 196.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.