Orden de Compra. Nº3448-4-SE12 "MATERIAL DE ASEO INT. FEMENINO B-17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-4-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO INT. FEMENINO B-17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 35351,21
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Desodorantes10UnidadBOLSA DE BASURA PRO 70 X 90BOLSA DE BASURA PRO 70 X 90 X 10 UNID. $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGENICO PAPEL HIGENICO ELIT 50 MTS X 4 UNID $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
Insecticidas10UnidadINSECTICIDAS RAID PARA MOSCAS  $ 2.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
Cloro Cl15UnidadTRAPEADO OJAL DOBLETRAPERO TIPO SACO C/ OJAL $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
Detergentes surfactantes48UnidadDETERGENTE OMO 400 GRS,  $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.528 $ 36.528
Toallas de papel2UnidadFOSFOROS X 10 UNIDFOSFOROS COPIHUE 10 X 45 UNID $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356 $ 1.356
Productos para lavar platos15UnidadLAVALOZALAVALOZAS VIRGINIA 750 CC $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
47131603
Esponjas19UnidadVIRUTILLA DE OLLA GRUESAESPONJA ACERO VIRUTEX PARA OLLA $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.565 $ 2.565
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO SPONGIPAÑO MULTIUSO ABSORVENTE 18X20 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
Cloro Cl60LitroCLOROCLORO CLORINDA DE LITRO $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.540 $ 39.540
Bolsas de plástico10PaqueteBOLSA BASURA DE 80 X 120 (10 UNID C/U)BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80X120 $ 2.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.350 $ 26.350
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables8ParGUANTES DE GOMAGUANTE LATEX CRANBERRY TALLA L $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
Total Neto $ 186.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.351
TOTAL OC $ 221.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.