Orden de Compra. Nº3448-497-SE13 "MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LAS GOLONDRINAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-497-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LAS GOLONDRINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3485-61-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 27238,4
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Razón Social MARIA JOSE NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 16.367.148-4
Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
Colas15UnidadCOLA FRIA PAX DE 500 ML  $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.815 $ 13.815
31201515
Cintas de papel15UnidadCINTA MASKING SELLOCINTA DE 36 X 40  $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.605 $ 10.605
31201503
Cintas adhesivas de protección20UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE SELLOCINTA 44 X 30  $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
60121205
Pastillas de témpera10UnidadTEMPERA DE DEDOS ARTEL 6 COLORES  $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50UnidadSILICONA EN BARRA HAND  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadPEGAMENTO EN BARRA PROARTE DE 36 GRS  $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
24141606
Burbujas para embalaje60UnidadSET PARA HACER BURBUJAS  $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
14111525
Papel multiuso5RolloROLLO DE PAPEL BOND 610 MM X 45,7 $ 12.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.250 $ 64.250
Total Neto $ 143.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.238
TOTAL OC $ 170.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.