Orden de Compra. Nº3448-510-SE12 "MATERIALES IMPLEMENTACION PREBASICO CHINOFCUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-510-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES IMPLEMENTACION PREBASICO CHINOFCUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3485-181-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 32184,243089
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frindt y Cia. Ltda.
Razón Social FRINDT S.A.
R.U.T. 81.151.900-6
Sucursal Frindt y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101506
Yeso1UnidadYESO ENVASE 1 KG  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA MADERA GRANETE 120-0  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 546
86131502
Pintura1UnidadPINT SO BARNIZ MARINO LADRILLO T-25-843-02  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadSILICONA ELASTOSEL 700 300 TRANP 4892  $ 2.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.890 $ 11.891
39101701
Tubos fluorescentes6UnidadEQUIPO FLUORESCENTE 2 X 4 ALTAEFIC S/TUBO  $ 18.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.906 $ 108.908
39101701
Tubos fluorescentes12UnidadTUBO FLUORESCENTE OSRAM 40W T10/LD   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.464 $ 7.462
31191501
Papeles de lija4UnidadDISCO LIJA METAL 115 MM 100  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.143
31161506
Tornillos roscalata2UnidadTORNILLO VOLCAN. P/ AG CRS 6X1  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706
31161803
Golillas de fijación20UnidadGOLILLA CALIBRADA 3/16 5U  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJA ESMERIL AZUL 120-0  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 437
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadADHESIVO PVC C/ PINCEL RAPIDO LATA 250 CC  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
15111507
Gas ciudad5UnidadCARTUCHO GAS 190 GRS DESECHABLE  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479
27112826
Sierra de calar1UnidadSIERRA CALADORA 80W BT JS800  $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)7UnidadPVC SANIT GRIS CODO 87º X 50 MM  $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618 $ 2.618
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1UnidadPVC SANIT GRIS TUBO 50 MM TIRA 6 M  $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.916 $ 2.916
Total Neto $ 169.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.184
TOTAL OC $ 201.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.