Orden de Compra. Nº
3448-512-SE12
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MATERIAL DE ASEO EL ESFUERZO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3448-512-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO EL ESFUERZO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departemento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
A. PRAT 65
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
31439,3
Dirección de Envío de la Factura
A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social
ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T.
11.392.730-5
Sucursal
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
12
Unidad
CERA LIQUIDA DUO-CERA INCOLORA 1 LT.
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.440
$ 19.440
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
DETERGENTE OMO SOFT 1 KG
$ 3.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.176
$ 12.176
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON POPEYE BLANCO 170 GR.
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 706
$ 706
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
DETERGENTE VANICH DESMANCHADOR 900 GRS.
$ 9.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.150
$ 9.150
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
PASTILLAS P/BAÑO PATO PURIFIC 48 GRS.
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.360
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
LIMPIADOR CIF LIQUIDO 500 CC C/GATILLO ANTI GRASAS
$ 2.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.888
$ 27.888
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
MANGO MOPA SECA JANITOR (MADERA)
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.990
$ 5.990
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
TRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL 50X50
$ 9.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.720
$ 9.720
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA 1 UD
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
47121701
Bolsas de basura
60
Unidad
BOLSAS DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 X 10 UND
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.400
$ 59.400
Total Neto
$ 165.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.439
TOTAL OC
$ 196.909
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.