Orden de Compra. Nº3448-512-SE12 "MATERIAL DE ASEO EL ESFUERZO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-512-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO EL ESFUERZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 31439,3
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas12UnidadCERA LIQUIDA DUO-CERA INCOLORA 1 LT.  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadDETERGENTE OMO SOFT 1 KG  $ 3.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.176 $ 12.176
53131608
Jabones2UnidadJABON POPEYE BLANCO 170 GR.  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadDETERGENTE VANICH DESMANCHADOR 900 GRS.  $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadPASTILLAS P/BAÑO PATO PURIFIC 48 GRS.  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadLIMPIADOR CIF LIQUIDO 500 CC C/GATILLO ANTI GRASAS  $ 2.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.888 $ 27.888
47131618
Mopas húmedas1UnidadMANGO MOPA SECA JANITOR (MADERA)  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
47131618
Mopas húmedas1UnidadTRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL 50X50  $ 9.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
47131618
Mopas húmedas4UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDA 1 UD  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
47121701
Bolsas de basura60UnidadBOLSAS DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 X 10 UND  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
Total Neto $ 165.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.439
TOTAL OC $ 196.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.