Orden de Compra. Nº3448-539-SE14 "MATERIAL DE ASEO INTERNADO FEMENINO B-17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-539-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO INTERNADO FEMENINO B-17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 34516,53468
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas10UnidadFOSFOROS ANDES 220 UNIDADES  $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.743
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZAS QUIX 750 ML  $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.779
52131501
Cortinas10UnidadCORTINA DE BAÑO CON GANCHOS  $ 1.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.790 $ 19.794
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO GLASSEX 500 ML  $ 1.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.682
10191509
Insecticidas10UnidadINSECTICIDA RAIDA CASA Y JARDIN 360 CC  $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.110 $ 24.111
53131627
Limpiador de mano12UnidadLIMPIADOR ANTIGRASAS VIRGINIA 500 ML GATILLO NARANJO  $ 1.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.884 $ 19.887
53131627
Limpiador de mano12UnidadLIMPIADOR CREMA CITRUS 750 GRS VIRGINIA  $ 1.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.276 $ 12.273
42311602
Cera de hueso10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETT 360 CC  $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.320 $ 15.322
14111704
Papel higiénico2PackPAPEL HIGIENICO ELITE 500 MTS X 4 UNIDADES  $ 7.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.770 $ 14.769
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X120 X 10 UNID  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.911
46181504
Guantes protectores15ParGUANTE LATEX AMARILLO TALLA M VIRUTEX  $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.395 $ 13.395
Total Neto $ 181.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.517
TOTAL OC $ 216.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.