Orden de Compra. Nº
3448-56-SE14
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MATERIAL SALA CUNA Y JARDIN TAIÑ RUKA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3448-56-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-03-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL SALA CUNA Y JARDIN TAIÑ RUKA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3485-61-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departemento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
A. PRAT 65
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
41106,31
Dirección de Envío de la Factura
A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Razón Social
MARIA JOSE NAVARRETE MUNOZ
R.U.T.
16.367.148-4
Sucursal
LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural
20
Bolsa
BOLSA PALOS DE HELADOS DE COLORES TAMAÑO GRANDE FULTON
$ 493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.860
$ 9.860
44121706
Lápices de madera
1
Caja
CAJITA LAPICES GRAFITO FABER CASTELL
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.286
$ 1.286
86131502
Pintura
45
Unidad
PINTURA DE ROSTRO FACE DECO MARCA GIOTTO SET DE 6 LAPICES
$ 3.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.380
$ 160.380
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMAS DE BORRAR FABER CASTELL
$ 136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
50
Unidad
SILICONA EN BARRA LIQUIDA DELGADA 30 CMS
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.550
$ 3.550
60121116
Papel crepé para manualidades
10
Pliego
PLIEGOS DE PAPEL CREPE VERDE PROARTE
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
14111610
Cartulina
27
Pliego
PLIEGO CARTULINA DE COLOR (3 NARANJO/ 3 CELESTE/ 3 CAFÉ/ 3 AMARILLO/3 FUCSIA/3 VERDE CLARO/ 3 VERDE OSCURO/ 3 ROJO/ 3 NEGRO ARTEL
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.483
$ 3.483
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
SOBRES DE GOMA EVA CON TEXTURAS HAND
$ 1.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.640
$ 10.640
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
SOBRES GOMA EVA CON ESCARCHILLA PAX 10 COLORES
$ 2.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.360
$ 21.360
Total Neto
$ 216.349
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.106
TOTAL OC
$ 257.455
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.