Orden de Compra. Nº3448-56-SE14 "MATERIAL SALA CUNA Y JARDIN TAIÑ RUKA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-56-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL SALA CUNA Y JARDIN TAIÑ RUKA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3485-61-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 41106,31
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Razón Social MARIA JOSE NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 16.367.148-4
Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural20BolsaBOLSA PALOS DE HELADOS DE COLORES TAMAÑO GRANDE FULTON  $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.860
44121706
Lápices de madera1CajaCAJITA LAPICES GRAFITO FABER CASTELL  $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286 $ 1.286
86131502
Pintura45UnidadPINTURA DE ROSTRO FACE DECO MARCA GIOTTO SET DE 6 LAPICES  $ 3.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.380 $ 160.380
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
31201603
Gomas10UnidadGOMAS DE BORRAR FABER CASTELL  $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50UnidadSILICONA EN BARRA LIQUIDA DELGADA 30 CMS  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550
60121116
Papel crepé para manualidades10PliegoPLIEGOS DE PAPEL CREPE VERDE PROARTE  $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
14111610
Cartulina27PliegoPLIEGO CARTULINA DE COLOR (3 NARANJO/ 3 CELESTE/ 3 CAFÉ/ 3 AMARILLO/3 FUCSIA/3 VERDE CLARO/ 3 VERDE OSCURO/ 3 ROJO/ 3 NEGRO ARTEL  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.483 $ 3.483
60123001
Figuras de goma Eva10SobreSOBRES DE GOMA EVA CON TEXTURAS HAND  $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640
60123001
Figuras de goma Eva10SobreSOBRES GOMA EVA CON ESCARCHILLA PAX 10 COLORES  $ 2.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
Total Neto $ 216.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.106
TOTAL OC $ 257.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.