Orden de Compra. Nº3448-802-SE14 "MATERIAL DE ASEO JARDIN MELI REWE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-802-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN MELI REWE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 59317,05
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante5UnidadPROTECTOR SOLAR F-50 SIMONDS PARA NIÑOS  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
46181504
Guantes protectores10UnidadPASTA DE DIENTES COLGATE 100 GRS  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
47121701
Bolsas de basura10UnidadJABON LIQUIDO SIMONDS HIGIENIC 1 LTR.  $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.310 $ 16.310
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadCOLONIA BABYLAND 5 ROSADA Y 5 CELESTE  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47121802
Removedores3UnidadACEITE EMULSIONADO SIMONDS 650 ML  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
10191509
Insecticidas10UnidadTOALLITAS HUMEDAS BABYLAND 50 UNID  $ 2.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.680 $ 28.680
30181505
Taza de WC24UnidadCEPILLO DE DIENTES COLGATE PARA NIÑOS DE 2 AÑOS   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
42281602
Soluciones de glutaraldehído2UnidadTERMOMETRO TEMPERATURA NORMAL  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
12141901
Cloro Cl25PaquetePAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 80 MTS X 8 UNID  $ 7.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.425 $ 196.425
Total Neto $ 312.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.317
TOTAL OC $ 371.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.