Orden de Compra. Nº
3448-854-SE14
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MATERIAL DE ASEO JARDIN ANTU NEWEN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3448-854-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO JARDIN ANTU NEWEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departemento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
A. PRAT 65
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
13601,53
Dirección de Envío de la Factura
A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social
ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T.
11.392.730-5
Sucursal
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
6
Unidad
ESPONJA AMARILLA VERDE VIRUTEX
$ 239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.434
$ 1.434
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLON PISO FLOTANTE VIRUTEX
$ 5.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.350
$ 5.350
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
LIMPIADOR CIF CLORO GEL 900 GRS
$ 1.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.495
$ 9.495
47131619
Cabezas de trapero
10
Unidad
TRAPEROS DE ALGODON VIRUTEX DOBLE CON OJAL
$ 1.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.520
$ 14.520
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
BASURERO CON TAPA 20 LTS
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.059
$ 2.059
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
LIMPIADOR DE PISO FLOTANTE VIRGINIA DE 5 LTS
$ 11.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.768
$ 23.768
42181508
Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico
4
Pack
PAÑO ESPONJA VIRUTEX SPONGI X 3 UNIDADES
$ 1.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.936
$ 4.936
24111503
Bolsas de plástico
5
Paquete
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X90 X 10 UNID
$ 661,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.305
$ 3.305
24111503
Bolsas de plástico
10
Paquete
BOLSA DE BASURA VIRUTEX DE 50 X 70 X 10 UNID
$ 382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.820
$ 3.820
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1
Paquete
BOLSA CAMISET BLANCAS TAMAÑO MEDIANO X 100 UNID
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
Total Neto
$ 71.587
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.602
TOTAL OC
$ 85.189
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.