Orden de Compra. Nº3448-854-SE14 "MATERIAL DE ASEO JARDIN ANTU NEWEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-854-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN ANTU NEWEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 13601,53
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas6UnidadESPONJA AMARILLA VERDE VIRUTEX  $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434 $ 1.434
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON PISO FLOTANTE VIRUTEX  $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
12141901
Cloro Cl5UnidadLIMPIADOR CIF CLORO GEL 900 GRS  $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.495 $ 9.495
47131619
Cabezas de trapero10UnidadTRAPEROS DE ALGODON VIRUTEX DOBLE CON OJAL  $ 1.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO CON TAPA 20 LTS  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR DE PISO FLOTANTE VIRGINIA DE 5 LTS  $ 11.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.768 $ 23.768
42181508
Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico4PackPAÑO ESPONJA VIRUTEX SPONGI X 3 UNIDADES  $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.936 $ 4.936
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X90 X 10 UNID  $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.305 $ 3.305
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBOLSA DE BASURA VIRUTEX DE 50 X 70 X 10 UNID  $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820 $ 3.820
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1PaqueteBOLSA CAMISET BLANCAS TAMAÑO MEDIANO X 100 UNID  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 71.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.602
TOTAL OC $ 85.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.