Orden de Compra. Nº3448-88-SE14 "ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESC.REPUBLICA E396"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-88-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESC.REPUBLICA E396
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3485-61-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 21891,5036
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA TEMUCO
Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES
R.U.T. 6.136.227-4
Sucursal LIBRERIA TEMUCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
Arcilla común16BolsaGREDA.  $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.849
44121707
Lápices de colores40CajaLAPICES DE 12 COLORES, GRANDES.  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
31201603
Gomas4CajaGOMAS DE BORRAR FACTIS S20.  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos45UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, LOMO ANCHO.  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.950 $ 31.954
31201603
Gomas80UnidadPEGAMENTO EN BARRA, STICK FIX DE 36 GRS.  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.924
44121618
Tijeras25UnidadTIJERAS ESCOLARES , PUNTA ROMA.  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.097
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE.  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.143
60121518
Lápices de grafito70UnidadLAPICES GRAFITO, FABER CASTELL.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
14111525
Papel multiuso100PliegoPAPEL VOLANTIN , COLORES: ROJO, VERDE, AZUL,CAFE, AMARILLO. (20 DE CADA UNO).  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
60121148
Papel lustre20SobreSOBRE DE PAPEL LUSTRE.  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 589
Total Neto $ 115.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.892
TOTAL OC $ 137.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.