Orden de Compra. Nº3448-918-SE14 "MATERIAL DE ASEO JARDIN ANTU NEWEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3448-918-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN ANTU NEWEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 51310,64
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadTRAPERO SIMPLE CON OJAL VIRUTEX  $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.140 $ 8.140
24111503
Bolsas de plástico5UnidadLIMPIADOR CIF CREMA 750 GRS.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42181508
Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico5UnidadLIMOIADOR DE SUPERFICIES AROM LAVANDA X 5 LTS  $ 4.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
24111503
Bolsas de plástico4UnidadPECEHERA TRESOR PVC GRUESA BLANCA 70 X100 CMS  $ 1.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.656 $ 5.656
12161902
Detergentes surfactantes4PaqueteBOLSAS CAMISETA DE 35 X 45 CMS DE 100 UNID.  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
12141901
Cloro Cl14PaqueteTOALLA ROLLO ELITE DE 250 MTS X 2 UNIDADES.  $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.460 $ 152.460
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo25PaqueteTOALLA NOVA DOBLE HOJA ELITE 24 MTS X 3 UNID.  $ 1.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.050 $ 46.050
47131603
Esponjas5PaqueteBOLSA DE BASURA MARCA VIRUTEX TAMAÑO 110 X 120 X 5 UNID.  $ 3.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.540 $ 16.540
47131615
Escobillones5ParGUANTEX LATEX AMARILLO TALLA M VIRUTEX  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
Total Neto $ 270.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.311
TOTAL OC $ 321.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.