Orden de Compra. Nº
3448-918-SE14
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MATERIAL DE ASEO JARDIN ANTU NEWEN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3448-918-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO JARDIN ANTU NEWEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3489-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departemento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
A. PRAT 65
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
51310,64
Dirección de Envío de la Factura
A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social
ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T.
11.392.730-5
Sucursal
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
10
Unidad
TRAPERO SIMPLE CON OJAL VIRUTEX
$ 814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.140
$ 8.140
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad
LIMPIADOR CIF CREMA 750 GRS.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
42181508
Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico
5
Unidad
LIMOIADOR DE SUPERFICIES AROM LAVANDA X 5 LTS
$ 4.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.540
$ 21.540
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad
PECEHERA TRESOR PVC GRUESA BLANCA 70 X100 CMS
$ 1.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.656
$ 5.656
12161902
Detergentes surfactantes
4
Paquete
BOLSAS CAMISETA DE 35 X 45 CMS DE 100 UNID.
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.920
$ 5.920
12141901
Cloro Cl
14
Paquete
TOALLA ROLLO ELITE DE 250 MTS X 2 UNIDADES.
$ 10.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.460
$ 152.460
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
25
Paquete
TOALLA NOVA DOBLE HOJA ELITE 24 MTS X 3 UNID.
$ 1.842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.050
$ 46.050
47131603
Esponjas
5
Paquete
BOLSA DE BASURA MARCA VIRUTEX TAMAÑO 110 X 120 X 5 UNID.
$ 3.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.540
$ 16.540
47131615
Escobillones
5
Par
GUANTEX LATEX AMARILLO TALLA M VIRUTEX
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
Total Neto
$ 270.056
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.311
TOTAL OC
$ 321.367
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.