Orden de Compra. Nº
3449-105-SE09
"
ARTICULOS ASEO, DAEM COBQUECURA
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Cobquecura
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3449-105-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS ASEO, DAEM COBQUECURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
IMunicipalidad de Cobquecura
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Cobquecura
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Facturación
CHACABUCO 315
Comuna
Cobquecura
Impuesto
4508,2022
Dirección de Envío de la Factura
CHACABUCO 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA
R.U.T.
76.538.930-5
Sucursal
FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
4
Unidad
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO CONFORT, PAQUETE DE 8 ROLLOS
$ 1.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.736
$ 7.737
14111703
Toallas de papel
8
Unidad
TOALLA NOVA ULTRA 1 ROLLO
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.193
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZA QUICK
$ 752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.504
$ 1.504
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
DESENGRASANTE - CIF
$ 677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.354
$ 1.355
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
47131816
Desodorantes
2
Unidad
DESODORANTE PARA BAÑO
$ 1.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.806
$ 2.807
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRA MUEBLES
$ 592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.184
$ 1.185
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON LIQUIDO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.774
$ 2.773
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
POETTE - DETERGENTE
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.509
Total Neto
$ 23.727
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.508
TOTAL OC
$ 28.235
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.