Orden de Compra. Nº3449-105-SE15 "REINO DE SUECIA DIA DEL ALUMNO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3449-105-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2015
Nombre de la Orden de Compra REINO DE SUECIA DIA DEL ALUMNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3497-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación CHACABUCO 315
Comuna Cobquecura
Impuesto 66024,9772
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA
R.U.T. 76.538.930-5
Sucursal FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221010
Zona de juegos infantiles10BolsaGLOBOS COLORES   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos4CajaTE DE HIERBA MANZANILLA  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.756 $ 2.756
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos300Unidad300 sapitos  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.646
50202303
Jugos y néctar concentrados250Unidadjugos individuales 200 ml  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.218
50202311
Bebidas25UnidadBEBIDAS 3 LITROS COCA-COLA ,FANTA Y SPRITE  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.706
50202303
Jugos y néctar concentrados25UnidadJUGOS NECTAR 1 1/2 LITROS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.798
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVASOS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.303
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos350UnidadBON O BON   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.350 $ 35.294
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos520Unidad520 ROSCAS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.242
24111503
Bolsas de plástico2kilogramo300 BOLSAS PARA COLACIONES   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
14111705
Servilletas de papel20PaquetePAQUETES DE SERVILLETA 20  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.689
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos20PaqueteYOGUETAS COYAK  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLA NOVA ABSORVENTE  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.613
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaquetePAQUETE GALLETAS KUKY  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS ALTEZA MCKAY  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS TRITON  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos5PaqueteDULCES VARIOS AMBROSOLI  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos5PaqueteCARAMELOS TOFFE  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
Total Neto $ 347.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.025
TOTAL OC $ 413.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.