Orden de Compra. Nº
3449-398-SE13
"
Compra de insumos para Cofee break Prog. HPV
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3449-398-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
Compra de insumos para Cofee break Prog. HPV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3497-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Facturación
CHACABUCO 315
Comuna
Cobquecura
Impuesto
15666,3208
Dirección de Envío de la Factura
CHACABUCO 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA
R.U.T.
76.538.930-5
Sucursal
FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
5
Caja
Te lipton yellow 20 bolsitas
Te lipton yellow 20 bolsitas
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655
$ 3.655
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
Endulzante liquido calidad 2 daily 270 ml amarillo
Endulzante liquido calidad 2 daily 270 ml amarillo
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.848
$ 3.849
48101902
Platos y cubiertos de servicio
200
Unidad
Platos desechables
Platos desechables
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.882
48101902
Platos y cubiertos de servicio
150
Unidad
cucharas desechables
cucharas desechables
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.522
48101902
Platos y cubiertos de servicio
150
Unidad
tenedores desechables
tenedores desechables
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.522
50181905
Galletas dulces o pastelitos
7
Unidad
galletas triton
galletas triton
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.471
$ 2.471
50181905
Galletas dulces o pastelitos
7
Unidad
galletas kuky
galletas kuky
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.178
$ 3.176
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
Galletas Obleas
Galletas Obleas
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.174
$ 3.176
50201709
Café instantáneo
20
Unidad
Nescafe Tarro 170 grs
Nescafe Tarro 170 grs
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.620
$ 53.613
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
Azucar Iansa kilo
Azucar Iansa kilo
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.587
$ 1.588
Total Neto
$ 82.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.666
TOTAL OC
$ 98.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.