Orden de Compra. Nº
3450-106-AG22
"
Adquisicion de materiales de reparacion generada por invitación a compra ágil: 3450-116-COT22
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3450-106-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de materiales de reparacion generada por invitación a compra ágil: 3450-116-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Telecomunicaciones - ESCTEL
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.026-5
Dirección de Unidad de Compra
Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.026-5
Dirección de Facturación
Las Perdices 700
Comuna
Peñalolén
Impuesto
135235,35
Dirección de Envío de la Factura
Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA AURORA
Razón Social
COMERCIAL BUSTOS Y PEREZ LIMITADA
R.U.T.
77.478.600-7
Sucursal
FERRETERIA AURORA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211909
Bandejas de pintura
5
Unidad
BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA
BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
31201511
Cinta adhesiva de tela metálica
2
Unidad
CINTA MULTIUSO, TAPA GOTERAS 10 MTS
CINTA MULTIUSO, TAPA GOTERAS 10 MTS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO DE POLIESTER 18X0,6
RODILLO DE POLIESTER 18X0,6
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.290
$ 35.290
40141703
Boquillas de ducha
20
Unidad
DIFUSOR DE DUCHA CON BRAZO, CROMO ECO
DIFUSOR DE DUCHA CON BRAZO, CROMO ECO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.640
$ 75.640
40141702
Grifos
15
Unidad
LLAVE PARA LAVAMANOS, MANUAL COLOR PLATEADO
LLAVE PARA LAVAMANOS, MANUAL COLOR PLATEADO
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.930
$ 81.930
31211904
Brochas
5
Unidad
SET DE BROCHAS DE 1/2"
SET DE BROCHAS DE 1/2"
$ 6.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.455
$ 34.455
30102511
Chapa de bronce
4
Unidad
CHAPA PARA PUERTA, CERRADURA POMO C/LLAVE
CHAPA PARA PUERTA, CERRADURA POMO C/LLAVE
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.296
$ 35.296
30181515
Estanque del WC
7
Unidad
KIT ESTANQUE WC, FITTING UNIVERSAL
KIT ESTANQUE WC, FITTING UNIVERSAL
$ 11.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.767
$ 81.767
30102212
Plancha de cinc
15
Unidad
PLANCHA DE ZINC ACANALADO 5V, 3 MTS
PLANCHA DE ZINC ACANALADO 5V, 3 MTS
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.590
$ 220.590
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
TINETA DE PINTURA, ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
TINETA DE PINTURA, ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
$ 44.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.350
$ 133.350
Total Neto
$ 711.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.235
TOTAL OC
$ 847.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.112.942-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.