Orden de Compra. Nº3450-192-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3450-4-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3450-192-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3450-4-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3450-4-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 112744,29
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R Y P Ltda.
Razón Social ADMINIST E INVERSIONES R Y P LTDA
R.U.T. 78.341.590-9
Sucursal R Y P Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121808
Equipo de limpiar tubería o desagües1Unidad Set de Varillas y herramientas para limpiar tuberías o desagües, según lo solicitado el anexo 1.- $ 593.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.391 $ 593.391
Total Neto $ 593.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.744
TOTAL OC $ 706.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.