Orden de Compra. Nº3450-233-CM19 "ELEMENTOS MANTENIMIENTO CUADRAS SLCS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3450-233-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS MANTENIMIENTO CUADRAS SLCS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 8180
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte1 (1603592 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROF B/A CAFE MORO 1G. UNIDAD 1605490(1603592) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROF B/A CAFE MORO 1G. UNIDAD; Código: 285950-5; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.979 $ 20.979
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (914845 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC 929845(914845) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC; Código: 91707-9; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.550 $ 13.550
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar3 (1039488 )RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775(1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.961 $ 8.961
Total Neto $ 43.490
Descuento $ 435
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.180
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 51.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.