Orden de Compra. Nº3450-240-CM19 "ELEMENTOS ASEO SALAS DE CLASES S.E."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3450-240-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS ASEO SALAS DE CLASES S.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna
Impuesto 30068
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel5 (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: 85546; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.870 $ 46.870
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes20 (1233582 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC BOSQUE MAGICO REPUESTO 250 ML UNIDAD 1259653(1233582) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC BOSQUE MAGICO REPUESTO 250 ML UNIDAD; Código: 24236BM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.600 $ 77.600
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos20 (716724 )DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTERIAL 340 ML 717048(716724) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTERIAL 340 ML; Código: 17280CL; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.780
Total Neto $ 158.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.068
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 188.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.