Orden de Compra. Nº3450-269-CM18 "COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3450-269-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA
Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
R.U.T. 84.261.700-6
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
2239-7-LR17
Chocolate o sucedáneo de chocolate616 (1493082 )CHOCOLATE SNICKERS BOLSA 53 G UNIDAD RM 1495082(1493082) CHOCOLATE SNICKERS BOLSA 53 G UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.760 $ 452.760
50192110
2239-7-LR17
Nueces o frutos secos56 (1469397 )NUEZ - MARIPOSA BOLSA 1K UNIDAD RM 1471397(1469397) NUEZ - MARIPOSA BOLSA 1K UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.600 $ 537.600
50202306
2239-7-LR17
Refrescos672 (1496847 )BEBIDA LIGHT COCA-COLA BOTELLA 591 CC UNIDAD RM 1498847(1496847) BEBIDA LIGHT COCA-COLA BOTELLA 591 CC UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.376 $ 593.376
Total Neto $ 1.583.736
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.583.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.