Orden de Compra. Nº3450-320-CM16 "ELEMENTOS UNIDAD DE ALUMNOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3450-320-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS UNIDAD DE ALUMNOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 28667,77
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte2 (914900) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR CAFE MORO 3785 CC 929900(914900) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR CAFE MORO 3785 CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.786 $ 35.786
31201602
2239-10-LP12
Pastas1 (915347) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 15 KG 930347(915347) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 15 KG; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.452 $ 7.452
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar20 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.980 $ 77.980
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (914280) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD 929280(914280) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.910 $ 23.910
31211904
2239-10-LP12
Brochas5 (914297) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 2 UNIDAD 929297(914297) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 2 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.755 $ 5.755
Total Neto $ 150.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.668
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 179.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.