|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3450-320-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES S.E. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.026-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Las Perdices 700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.026-5 |
|
Dirección de Facturación |
Las Perdices 700 |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
77385,6567 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
|
Razón Social |
ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
|
|
R.U.T. |
84.261.700-6 |
|
Sucursal |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161509 2239-23-LP13
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | | (1023324) AZÚCAR DAMA BLANCA GRANULADA BOLSA DE 1 KILO 20 UNIDADES 1043324 | (1023324) AZÚCAR DAMA BLANCA GRANULADA BOLSA DE 1 KILO 20 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.865,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.865
|
$ 12.865
|
50161511 2239-23-LP13
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 2 | | (1027033) CHOCOLATE NESTLE SUPER 8 24 UNIDADES 1047224 | (1027033) CHOCOLATE NESTLE SUPER 8 24 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.474,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.948
|
$ 6.948
|
50201709 2239-23-LP13
| Café Instantáneo | 1 | | (1028615) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN TARRO 400 GR UNIDAD 1048908 | (1028615) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN TARRO 400 GR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.344,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.344
|
$ 6.344
|
50192703 2239-23-LP13
| Platos combinados estable sin refrigerar | 115 | | (1040986) CAJA DE ALIMENTO - TIPO COLACION 7 UNID UNIDAD 1061413 | (1040986) CAJA DE ALIMENTO - TIPO COLACION 7 UNID UNIDAD; Código: -;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 385.250
|
$ 385.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 411.407
|
|
Descuento
|
$ 4.114
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 77.386
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 484.679
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.