Orden de Compra. Nº3450-366-R106 "Reaparaciones en Compañia"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3450-366-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2006
Nombre de la Orden de Compra Reaparaciones en Compañia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveer material para reparar baños de Unidad Fundamental
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC
Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 9065,123364
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol3UnidadPinturas en aerosolSpray (306908) $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748
31162603
Ganchos en S1UnidadGanchos en SGancho Jumbo (242675) $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
31162306
Soportes colgantes de montaje2UnidadSoportes colgantes de montajeSoporte para papel (920037) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
30181512
Asientos de inodoro1UnidadAsientos de inodoroWC trevi (676721) $ 15.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.034 $ 15.034
39101606
Ampolletas de arco3UnidadAmpolletas de arcoAmpolletas (448842) $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487
31231313
Tubería de plástico1UnidadTubería de plásticoCanoa (3220) $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
31201617
Cementos disolventes2UnidadCementos disolventesElastol (436267) $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.101
30171706
Vidrio templado2,57UnidadVidrio templadoCristal incoloro (381519) $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.391 $ 16.392
Total Neto $ 47.711
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 9.065
TOTAL OC $ 56.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.