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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3450-476-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3450-3-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.026-5 |
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Dirección de Facturación |
Las Perdices 700 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
44829,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LEON PARRO S.A. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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R.U.T. |
93.803.000-6 |
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Sucursal |
LEON PARRO S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Pasta o tallarines naturales frescos | 36 | Unidad | ESPIRALES | ESPIRALES |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.640
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$ 35.640
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| Café | 48 | Unidad | CAFÉ TIPO NESCAFE O EQUIVALENTE ENVASE DE 170 GRS.
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$ 2.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.360
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$ 111.360
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| Conservas | 18 | Tarro | FRUTA EN CONSERVA DURAZNO | |
$ 2.288,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.184
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$ 41.184
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50192901
| Pasta o tallarines naturales frescos | 24 | kilogramo | CABELLO DE ANGEL | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.760
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$ 23.760
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50221001
| Granos de Legumbres | 30 | kilogramo | POROTOS | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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Total Neto
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$ 235.944
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.829
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$ 280.773
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.