Orden de Compra. Nº3450-509-R107 "Toner"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3450-509-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Toner
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveer toner par la imprenta (1100065031)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC
Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito
R.U.T. 61.101.026-5
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna -1
Impuesto 15105
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.114.650-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTónerToner 106R01246 Xerox $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
Total Neto $ 79.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.105
TOTAL OC $ 94.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.