Orden de Compra. Nº3451-1031-SE13 "J.H. MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Bienestar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-1031-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra J.H. MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 61287,92
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20111617
Carros de perforación1Unidad no definidaJGO CARROS AÉREOS SIMPLES  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
23153030
Guías de desplazamiento lineal1Unidad no definidaJGO GUÍAS AL PISO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
24141708
Asas de paquetes2Unidad no definidaASAS PLÁSTICAS GRANDES CAFÉ  $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754 $ 754
31201503
Cintas adhesivas de protección1Unidad no definidaROLLO TAPACANTO CHOCOLATE  $ 18.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.850 $ 18.850
39121704
Chapas de pared2Unidad no definidaCHAPAS CLOSET  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
27112102
Tornillos de banco50Unidad no definidaSOBERBIOS 2"  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
13101905
Melamina (MF)6Unidad no definidaPLANCHA MELAMINA NOGAL AMAZONIC B  $ 45.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.442 $ 275.442
30101615
Barras de plástico1Unidad no definidaBARRA CLOSET C/SOPORTES 1,5  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
39121708
Din riel1Unidad no definidaTIRA RIEL U20 2 MT  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaLT AGOREX  $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
Total Neto $ 322.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.288
TOTAL OC $ 383.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.