Orden de Compra. Nº3451-1034-SE13 "J.H. MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Bienestar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-1034-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra J.H. MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 46893,52
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles3Unidad no definidaLIMPIA PISO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31211704
Selladores1Unidad no definidaCINTA JOINT GARD  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
31161502
Tornillos de anclaje200Unidad no definidaTORNILLOS SPACK  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
56101903
Almohadillas, cubetas o rieles de muebles1Unidad no definidaRIEL U20 2MTS  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
39121720
Asas de transformadores6Unidad no definidaASAS PLASTICAS ALMENDRA  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
31201603
Gomas50Unidad no definidaMTS TAPACANTO ALMENDRA  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
40142115
Tubería de plástico2Unidad no definidaCODO 40  $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954 $ 954
31201603
Gomas2Unidad no definidaCAPUCHONES 50  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definidaPOXILINA  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AL AGUA  $ 15.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.094 $ 31.094
56101903
Almohadillas, cubetas o rieles de muebles1UnidadRIEL U20 MTS  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
30111701
Enlucido de yeso2kilogramoFRAGUE  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094 $ 1.094
31201601
Adhesivos químicos1LitroAGOREX 60  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
30161509
Tablero de yeso15PlanchaVOLCANITA 10MM  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
11121611
Tablero de partículas3PlanchaMELAMINA ALMENDRADA 15MM  $ 31.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.343 $ 95.343
31162309
Estantes de montaje3JuegoCARROS DUCASSE  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
Total Neto $ 246.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.894
TOTAL OC $ 293.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.