Orden de Compra. Nº3451-1094-SE11 "J.H. MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-1094-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2011
Nombre de la Orden de Compra J.H. MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-23-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 22851,3
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211511
Pinturas de imprimación de uretano2Unidad no definidaGALÓN DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaLITRO ESMALTE BLANCO  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaLITRO DILUYENTE  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad no definidaLITRO AGUARRÁS  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665
31211704
Selladores2Unidad no definidaGALÓN IMPERMEABILIZANTE COLOR LADRILLO  $ 11.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.268 $ 22.268
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA DE 2 1/2  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799
31161503
Clavo-tornillo40Unidad no definidaCLAVOS PARA CONCRETO  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
31211704
Selladores1Unidad no definidaLITRO LACA MADERA  $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781 $ 3.781
31211704
Selladores2Unidad no definidaLITRO DE XILOL  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
46171505
Llaves1Unidad no definidaMONOMANDO LAVATORIO  $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
47131814
Limpiadores o pulidores de metal1Unidad no definidaBRASSO LIMPIA METAL  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO NATURAL  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaGALÓN LÁTEX BLANCO INV  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaGALÓN ESMALTE AL AGUA  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
Total Neto $ 120.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.851
TOTAL OC $ 143.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.