Orden de Compra. Nº3451-1127-SE11 "J.H. MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-1127-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2011
Nombre de la Orden de Compra J.H. MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-23-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 89263,52
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161603
Pernos de carruaje180Unidad no definidaPERNO COCHE 1/4 X 3  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060
31161608
Tirafondos64Unidad no definidaTIRAFONDOS 1/4 X 4  $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.128 $ 24.128
31211501
Pinturas al esmalte10Unidad no definidaGALÓN ESMALTE SINTÉTICO VERDE REJA  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA CÓNDOR 3"  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20Unidad no definidaLT AGUARRÁS MINERAL  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.220 $ 27.220
11121604
Madera de coníferas4Unidad no definidaPZA PINO 2 X 10 X 4 MT CEPILLADO  $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
13111016
Polietileno10Unidad no definidaMT POLIETILENO 2 MT  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
11121604
Madera de coníferas42Unidad no definidaPZA. PINO 2 X 3 X 3.20 CEPILLADO  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
26101801
Escobillas del motor1Unidad no definidaESCOBILLA ACERO 1-A  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA CÓNDOR 2"  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definidaRODILLO ESPONJA 12 CMS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
11121604
Madera de coníferas6Unidad no definidaPZA PINO 2 X 10 X 3,20 MT CEPILLADO  $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaPLIEGO LIJA MADERA  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31162506
Soporte de pared100Unidad no definidaTARUGOS FISCHER 10 MM  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
30111504
Morteros3Unidad no definidaSACO MORTERO 45 KGS  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 469.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.264
TOTAL OC $ 559.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.