Orden de Compra. Nº3451-1238-SE11 "J.H. MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-1238-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2011
Nombre de la Orden de Compra J.H. MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-23-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 47469,41
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija4Unidad no definidaLIJA KRAFT MAD.GRANATE 080  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224 $ 224
11121610
Maderas duras3Unidad no definidaPALO SECO CEPILL. 2X3X3,2 MT  $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
31162309
Estantes de montaje10Unidad no definidaCARRO CLOSET DOBLE C/ROD. (JGO) DUCASSE  $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
27111803
Escuadras8Unidad no definidaESCUADRA SILLA 2"  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
31162309
Estantes de montaje1Unidad no definidaRIEL DOBLE CORR. CLOSET 3 MT U-20 DICRO  $ 5.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.302 $ 5.302
31161503
Clavo-tornillo30Unidad no definidaTORNILLO SOBERBIO 10X2" U  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
31201601
Adhesivos químicos2Unidad no definidaAGOREX 60 0,1/4 GALÓN  $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
31162309
Estantes de montaje1Unidad no definidaRIEL DOBLE CORR.CLOSET 1,5 MT U-20 DICRO  $ 2.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.447 $ 2.447
13101905
Melamina (MF)7Unidad no definidaMELAMINA COLOR ALMENDRA 207X280X15MM  $ 26.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.380 $ 184.380
30103604
Revestimiento o láminas de madera100Unidad no definidaTAPACANTO MELAMINA 9 MM X MT ALMENDRA  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
24141708
Asas de paquetes16Unidad no definidaASA PLÁSTICA GRANDE ALMENDRA  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296 $ 1.296
31162309
Estantes de montaje5Unidad no definidaRIEL DOBLE CORR.CLOSET 2 MT U-20 DICRO  $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
31161503
Clavo-tornillo30Unidad no definidaTORNILLO DRYWALL ROSCA MAD 6 MM X 1 1/4"  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
31161503
Clavo-tornillo30Unidad no definidaTAPA SOBERBIO C/CAFÉ CL  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
Total Neto $ 249.839
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.469
TOTAL OC $ 297.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.