Orden de Compra. Nº3451-128-SE10 "VMO. MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-128-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2010
Nombre de la Orden de Compra VMO. MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 245364,67
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 3"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria25Unidad no definidaDISCO CORTE METAL 7  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
31211910
Mitones3Unidad no definidaPAR GUANTES SOLDADOR  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
60121251
Pintura al agua1Unidad no definidaPINTURA TERMINACIÓN  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31211704
Selladores4GalónCORROSIVO OCRE  $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
23171509
Soldadura12kilogramoSOLDADURA 1/8"  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
11101712
Aleación ferrosa24PlanchaPLANCHA FE 2,00X1,00X1MM  $ 24.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.792 $ 597.792
30111504
Morteros4SacoMORTERO PREPARADO 25 KG  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
30102306
Perfiles de aluminio42TiraANGULO 20X20X1,5 DOBLADO  $ 3.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.214 $ 158.214
30102306
Perfiles de aluminio32TiraPERFIL TUBULAR 1 1/2X2  $ 11.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.632 $ 377.632
11101712
Aleación ferrosa6TiraTIRA FE LISO 3/8"  $ 5.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.440 $ 31.440
Total Neto $ 1.291.393
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.365
TOTAL OC $ 1.536.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.