Orden de Compra. Nº3451-1412-SE11 "CHB. MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-1412-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2011
Nombre de la Orden de Compra CHB. MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-23-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 49084,6
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2011
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO:

FAVOR DESPACHAR A AVDA. ANTONIO VARAS Nº 1438 DEPTO. 23, PROVIDENCIA.

FONO 7164230 SRA. MARIELLA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaGL ÓLEO BRILLANTE NEGRO  $ 13.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.940 $ 27.940
Diluyentes para pinturas3Unidad no definidaLT AGUARRÁS  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
Rodillos de pintar5Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO  $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
Brochas5Unidad no definidaBROCHAS 2'  $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.050 $ 11.050
Brochas10Unidad no definidaBROCHA 3'  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
Pinturas de imprimación de poliuretano3Unidad no definidaTINETA PINTURA TRÁFICO AMARILLO  $ 39.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.720 $ 117.720
Pinturas de imprimación de poliuretano1Unidad no definidaTINETA PINTURA TRÁFICO C/BLANCO  $ 39.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.240 $ 39.240
Diluyentes para pinturas4Unidad no definidaGL XILOL  $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
Total Neto $ 258.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.085
TOTAL OC $ 307.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.