Orden de Compra. Nº3451-1468-SE12 "VMC TALINAY MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Bienestar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-1468-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra VMC TALINAY MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-16-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 91788,81
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211916
Forradores de bandeja de pintura5TiraBANDEJA 20X10  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE TRIPLE TICINO  $ 6.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.991 $ 6.991
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE SINTETICO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
39111608
Alumbrado de zonas residenciales5Unidad no definidaFOCO PL 326 BL  $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.175 $ 6.175
31162506
Soporte de pared40Unidad no definidaTARUGOS C/T  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
86131502
Pintura6GalónPINTURA PISCINA HIUSTON  $ 13.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.202 $ 83.202
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO NATURAL  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226
39101601
ampolletas halógenas5Unidad no definidaDICROICO GU-10  $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
39121432
Terminales eléctricos5Unidad no definidaCONECTOR P/GU 10  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
26121616
Cable de telecomunicaciones40Metro LinealMT CABLE PIN 4  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080
31191501
Papeles de lija10PliegoLIJA MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroAGUARRAS  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
30111601
Cemento1SacoCEMENTO  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
27112010
Horquetas12Unidad no definidaPOP UP IMP MAI PAW C/JGO B  $ 10.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.776 $ 121.776
21101801
Aspersores20Unidad no definidaASPERSOR R/FULL MAXI BIRD 1/2  $ 7.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.140 $ 140.140
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA CONDOR 3"  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
26101750
Válvula de estrangulación4Unidad no definidaVALVULA ELECTRICA 1  $ 10.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.900 $ 40.900
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHAS 2"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
39121404
Manguitos eléctricos15UnidadTERMINAL ELECTRICO S/M  $ 1.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.955 $ 29.955
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1Unidad no definidaSOPAPA FLAPERS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 483.099
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.789
TOTAL OC $ 574.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.