Orden de Compra. Nº3451-1666-SE11 "VMO. MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-1666-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2011
Nombre de la Orden de Compra VMO. MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-23-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 39299,79
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaGALÓN PASTA MURO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA C/C  $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.101 $ 52.101
31211503
Pinturas basado en pigmentos2Unidad no definidaCONCENTRADO COLOR  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
26121540
Cable galvanizado1Unidad no definidaALAMBRE GALVANIZADO  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaCAJA TORNILLO SPACK 1"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definidaTINETA AZUL COLONIAL  $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.101 $ 52.101
60121001
Pinturas2Unidad no definidaGALÓN LÁTEX BLANCO  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA DE 3"  $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.436 $ 8.436
31201528
Cinta de montaje1Unidad no definidaCINTA JOINT GARD  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaGALÓN LÁTEX BLANCO  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.452 $ 14.452
31201610
Colas1Unidad no definidaKG COLA FRÍA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA DE 2 1/2  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556
31211704
Selladores6Unidad no definidaGALÓN ANTICORROSIVO VERDE  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
Total Neto $ 206.841
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.300
TOTAL OC $ 246.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.