Orden de Compra. Nº3451-194-SE10 "VMC. MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-194-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2010
Nombre de la Orden de Compra VMC. MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 7296
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Comercial Ely
Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
R.U.T. 9.975.003-0
Sucursal Ferreteria Comercial Ely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija2PliegoLIJA MADERA Nº80  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
31201602
Pastas1GalónPASTA MURO  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
60121251
Pintura al agua2GalónESMALTE AL AGUA SIPA BLANCO INVIERNO  $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780
11101506
Yeso3kilogramoYESO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 18 CM LIZCAL  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3" CÓNDOR  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
60121251
Pintura al agua1GalónLÁTEX EXTRACUBRIENTE BLANCO  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
Total Neto $ 38.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.296
TOTAL OC $ 45.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.