Orden de Compra. Nº3451-221-SE14 "P.S. MANT. EQ.IMP.DE AGUAS "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-221-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2014
Nombre de la Orden de Compra P.S. MANT. EQ.IMP.DE AGUAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-1-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 9579,8
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BomJac Ltda.
Razón Social SOCIEDAD DE GESTION, PROYECTOS E INVERSIONES BOMJA
R.U.T. 76.185.778-9
Sucursal BomJac Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1UnidadMANTENCION PREVENTIVA MENSUAL A LA CENTRAL DE BOMBEO DE AGUA POTABLE  $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
Total Neto $ 50.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.580
TOTAL OC $ 60.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.