Orden de Compra. Nº3451-226-SE10 "VME. MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-226-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2010
Nombre de la Orden de Compra VME. MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
Comuna Santiago
Impuesto 18716,33
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Comercial Ely
Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
R.U.T. 9.975.003-0
Sucursal Ferreteria Comercial Ely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211704
Selladores8Unidad no definidaBEKRÓN  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3"  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
60121251
Pintura al agua1Unidad no definidaLÁTEX EXTRACUBRIENTE BLANCO  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
31201603
Gomas1Unidad no definidaFRAGUADOR DE GOMA  $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
30111701
Enlucido de yeso8Unidad no definidaBEFRAGUE GREY GARZA  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLOS CHIPORRO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
27112202
Llanas de madera1Unidad no definidaLLANA  $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
24121502
Sacos para empaquetado15Unidad no definidaSACOS PARA ESCOMBROS  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
60121251
Pintura al agua2GalónESMALTE AL AGUA BLANCO SIPA  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
31201602
Pastas3GalónPASTA MURO  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
31211704
Selladores1LitroSELLADOR INCOLORO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
31191501
Papeles de lija10PliegoLIJA MADERA Nº 80  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
23231201
Espaciador de sierra2PaqueteESPACIADOR CERÁMICA 5 MM  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
11101506
Yeso2SacoYESO  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
Total Neto $ 98.507
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.716
TOTAL OC $ 117.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.