Orden de Compra. Nº3451-327-SE13 "V.M.C. MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Bienestar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-327-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2013
Nombre de la Orden de Compra V.M.C. MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-16-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
Comuna Santiago
Impuesto 10219,72
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija4PliegoLIJAS   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31211704
Selladores1GalónSELLANTE CAL  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
31211502
Pinturas de base acuosa1GalónLATEX BLANCO  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
31211502
Pinturas de base acuosa2GalónLATEX BLANCO INV  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
11101506
Yeso1SacoYESO  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226
27112801
Brocas2Unidad no definidaBROCA 2"  $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.242 $ 3.242
Total Neto $ 53.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.220
TOTAL OC $ 64.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.