|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3451-327-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-03-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
V.M.C. MATERIALES FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3451-16-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - JEFHABIT |
|
Razón Social |
Comando de Bienestar del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.045-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de Bienestar del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.045-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
10219,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-03-2013 |
|
|
|
Proveedor |
ferreteria exposicion ltda. |
|
Razón Social |
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.321.220-1 |
|
Sucursal |
ferreteria exposicion ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31191501
| Papeles de lija | 4 | Pliego | LIJAS
| |
$ 84,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336
|
$ 336
|
31211704
| Selladores | 1 | Galón | SELLANTE CAL | |
$ 12.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.185
|
$ 12.185
|
31211502
| Pinturas de base acuosa | 1 | Galón | LATEX BLANCO | |
$ 9.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.160
|
$ 9.160
|
31211502
| Pinturas de base acuosa | 2 | Galón | LATEX BLANCO INV | |
$ 9.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.320
|
$ 18.320
|
11101506
| Yeso | 1 | Saco | YESO | |
$ 3.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.319
|
$ 3.319
|
31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad no definida | RODILLO CHIPORRO | |
$ 3.613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.226
|
$ 7.226
|
27112801
| Brocas | 2 | Unidad no definida | BROCA 2" | |
$ 1.621,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.242
|
$ 3.242
|
|
|
Total Neto
|
$ 53.788
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.220
|
|
$ 64.008
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.