Orden de Compra. Nº3451-443-SE09 "VMO BLOCK 17 DEPTO. 1711 y 1712 MATERIALES FERRETE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-443-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2009
Nombre de la Orden de Compra VMO BLOCK 17 DEPTO. 1711 y 1712 MATERIALES FERRETE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 8282,1
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Comercial Ely
Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
R.U.T. 9.975.003-0
Sucursal Ferreteria Comercial Ely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Puntas0,5kilogramoPUNTA 1"PUNTA 1" $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145 $ 1.145
11121603
Troncos20TiraGUARDAPOLVOS MADERA 3/4X3 CON CANTERIAGUARDAPOLVOS MADERA 3/4X3 CON CANTERIA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31162001
Puntas0,5kilogramoPUNTA 2"PUNTA 2" $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945 $ 945
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGO MADERA 6 MMTARUGO MADERA 6 MM $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO BRILLANTE TAJAMAR ARENAOLEO BRILLANTE TAJAMAR ARENA $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890
11121603
Troncos20TiraJUNQUILLO 1/4 RODON 1/2JUNQUILLO 1/4 RODON 1/2 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRASAGUARRAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 43.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.282
TOTAL OC $ 51.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.